|
|
Objednávka |
19/2018
|
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu
|
46,10 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
Média-RS s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
20.06.2018 |
|
|
Faktúra |
113/2018
|
Faktúra za nákup tovaru
|
242,98 |
s DPH |
18/2018, 180011
|
|
15.06.2018 |
JOKER-AGA s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Objednávka |
18/2018
|
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu
|
242,98 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
JOKER _AGA s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112/2018
|
Faktúra za odobratú elektriku
|
383,00 |
s DPH |
0026012734
|
|
14.06.2018 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
15.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
110/2018
|
Faktúra za výkon zodpovednej osoby 06/2018
|
45,60 |
s DPH |
1018061223
|
|
05.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
14.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
109/2018
|
Faktúra za prevedené práce Op a OS el. inštalácie
|
633,00 |
s DPH |
17/2018, 062018
|
|
05.06.2018 |
Milan Gódor |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
14.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
Faktúra za výkon činnosti technika BOZP
|
39,80 |
s DPH |
35/0618/06
|
|
05.06.2018 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
14.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/2018
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
51,97 |
s DPH |
1142691301
|
|
05.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
08.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
102/2018
|
Zber a odvoz odpadu 05/2018
|
29,00 |
s DPH |
180460
|
|
04.06.2018 |
EKRONN s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
14.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103/2018
|
Faktúra za odber zemného plynu
|
394,00 |
s DPH |
7294019015
|
|
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
14.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/2018
|
Faktúra za odobraté obedy 5/2018
|
280,00 |
s DPH |
10
|
|
04.06.2018 |
ZŠ Dr. Clementisa |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
14.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/2018
|
Faktúra za monitorovanie objektu 06/2018
|
45,84 |
s DPH |
20180834
|
|
04.06.2018 |
Patrol-Guard s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
14.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/2018
|
Faktúra za odber zemného plynu
|
747,00 |
s DPH |
7294019014
|
|
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
14.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
101/2018
|
Stravné lístky
|
2 157,64 |
s DPH |
118057772
|
|
01.06.2018 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
06.06.2018 |
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
99/2018
|
Faktúra za stravovanie žiakov 06/2018
|
294,00 |
s DPH |
65
|
|
30.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
05.06.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
100/2018
|
Faktúra za nákup školských tlačív
|
38,40 |
s DPH |
2182203331
|
|
30.05.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
30.05.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
98/2018
|
Faktúra za nákup materiálu na údržbu
|
45,66 |
s DPH |
16/2018, 18FV0027
|
|
30.05.2018 |
Média-RS s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
31.05.2018 |
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
97/2018
|
Faktúra za opravu tlačiarne
|
36,00 |
s DPH |
14/2018, FV180343
|
|
30.05.2018 |
DATEX s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
01.06.2018 |
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
96/2018
|
Faktúra za nákup športových potrieb
|
98,00 |
s DPH |
15/2018, 205200019
|
|
25.05.2018 |
Sportisimo s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
01.06.2018 |
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
95/2018
|
Faktúra za internet - dobropis
|
-1,00 |
s DPH |
7344
|
|
24.05.2018 |
RSNET s.r.o |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
15.06.2018 |
28.05.2018 |