|
Faktúra |
35/0111/01
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
118/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
1 063.00 |
s DPH |
|
9105173640
|
01.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
13.07.2015 |
|
Objednávka |
1/2015
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
27,20 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
09.01.2015 |
|
Faktúra |
128/2015
|
Vodné, stočné - Hviezdoslavova 24
|
100,72 |
s DPH |
|
406200966
|
23.07.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
10.08.2015 |
|
Faktúra |
127/2015
|
Vodné, stočné - Hviezdoslavova 26, Telocvičňa
|
68,05 |
s DPH |
|
406200966
|
23.07.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádz. spol. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
10.08.2015 |
|
Faktúra |
126/2015
|
Telekomunikačné služby
|
21,59 |
s DPH |
|
2030424980
|
16.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.07.2015 |
|
Faktúra |
125/2015
|
Telekomunikačné služby
|
69,95 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.07.2015 |
|
Faktúra |
124/2015
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
350,00 |
s DPH |
|
52073682, 52073852, 52073713
|
15.07.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
16.07.2015 |
|
Faktúra |
123/2015
|
Monitorovanie objektu 7/2015
|
45,84 |
s DPH |
|
299/2010/SRP
|
06.07.2015 |
Patrol & Guard s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
16.07.2015 |
|
Faktúra |
122/2015
|
Činnosť požiarneho technika 07/2015
|
46,00 |
s DPH |
|
2/2006
|
06.07.2015 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
16.07.2015 |
|
Faktúra |
121/2015
|
Náklady spoj. s výrobou obeda na žiaka za 6/15
|
528,00 |
s DPH |
|
1/2013
|
03.07.2015 |
ZŠ Dr. Clementisa |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
16.07.2015 |
|
Faktúra |
120/2015
|
Náklady účt. strediska 6/2015
|
522,09 |
s DPH |
|
5/2007
|
03.07.2015 |
Špeciálna základná škola |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
10.07.2015 |
|
Faktúra |
119/2015
|
Dodávka zemného plynu
|
478,00 |
s DPH |
|
9105173964
|
01.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
16.07.2015 |
|
Faktúra |
117/2015
|
Stravné lístky zamestnancom 6/2015
|
2 050,57 |
s DPH |
|
21342
|
01.07.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
15.07.2015 |
|
Objednávka |
5/2015
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
27,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
09.02.2015 |
|
Faktúra |
116/2015
|
Prenájom zariadení
|
25,20 |
s DPH |
|
2015/2061
|
23.06.2015 |
DATALAN a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
10.07.2015 |
|
Faktúra |
115/2015
|
Poskytnuté IKT služby za 1-6/2015, Monitor
|
403,50 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
10.07.2015 |
|
Faktúra |
113/2015
|
Telekomunikačné služby
|
72,10 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
23.06.2015 |
|
Faktúra |
112/2015
|
Poistenie 20.6.2015-19.06.2015
|
309,60 |
s DPH |
|
511074687
|
12.06.2015 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
22.06.2015 |
|
Faktúra |
111/2015
|
Poistenie 21.6.2015-20.06.2015
|
100,54 |
s DPH |
|
511074738
|
12.06.2015 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
22.06.2015 |