|
Faktúra |
813/2011
|
Režijný materiál
|
295,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2011 |
Molimpex s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2011 |
|
Objednávka |
62/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2011 |
Lekáreň Jazmín |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2011140
|
Náplň HP
|
73,50 |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
7112208400
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
68,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
31/2011
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2011 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Objednávka |
59/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
Molimpex s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Objednávka |
60/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
Ing. Štefan Czakó-ELEKTRÓN |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Objednávka |
61/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Objednávka |
58/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2011133
|
Servis počítačov 6-10/2011
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2011132
|
Náplň HP, myš
|
101,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
201200178
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
201122497
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Objednávka |
57/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
248
|
Stravovanie žiakov 12/2011
|
607,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
1101935469
|
Predplatné Zvesti MS a MK SR
|
3,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
7733091705
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
39,23 |
s DPH |
|
|
07.12.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
2011/901 0312
|
Poskytovanie PZS
|
33,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
Faktúra |
7154053873
|
Dodávka zemného plynu
|
1 544,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
SPP |
|
|
|
|
05.12.2011 |
|
Faktúra |
20111646
|
Monitorovanie objektu
|
129,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |